2022年安全风险评估报告13篇
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2022年安全风险评估报告13篇

2022-11-15 08:35:02 投稿作者:网友投稿 点击:

2022年安全风险评估报告13篇2022年安全风险评估报告  2022学校安全风险评估报告  学校平安风险评估报告1新学期开学之前,我校重点对学校校舍等平安隐患进行了全  面排查,并对部分隐患进下面是小编为大家整理的2022年安全风险评估报告13篇,供大家参考。

2022年安全风险评估报告13篇

篇一:2022年安全风险评估报告

  2022学校安全风险评估报告

  学校平安风险评估报告1新学期开学之前,我校重点对学校校舍等平安隐患进行了全

  面排查,并对部分隐患进行了整改,达到了开学要求。现在依据县教化局的要求,学校重点对校内保安、校舍设施、食品卫生、人身平安、交通平安等5项一级指标,22项二级指标,69项评估内容进行了自查,现在把自查状况作如下汇报:

  一、自查状况(一)校内安保:学校按标准配备安保器械;上级给学校配齐配足安保人员(7人),但是这些保安都不来上班,多次向上级反映没有结果,学校只好让老师顶岗;学校在校内关键部位安装电子监控;仔细落实外来人员进出校内盘查询问制度,并做好记录,禁止外来车辆入校;在学生上下学、上操、下课期间等重要时段,学校支配保安和值班人员维持秩序,保障学生平安。(二)校舍设施平安:我校校舍是1994年8月建成投入运用,部分功能室墙体出现裂纹,有的房屋门窗腐朽,修理难度大,的确存在肯定平安隐患,但是学校做了大量的修理工作,并且平常加强对师生的平安教化和应急演练;教室、试验室、图书室等重点部位平安管理到位;消防设施器材按标准配备并定期进行检修

  维护和保养;消防通道、平安出口畅通;总务处加强用电、用火等的管理,每月进行两次检查。

  (三)师生人身平安:学校建立了完善的平安管理制度;周周开展平安教化,次次有主题;学校制定了完善的校内平安应急预案并定期组织应急演练;学校重视学生教学活动、集体活动的平安管理;学校与辛寨镇派出所协作定期对校内门口、校内周边进行排查,到现在为止没有发觉的高危人员和可能危及学生平安的各类隐患;学校能够刚好对学生之间、师生之间冲突纠纷进行排查化解;学校建立了特别群体学生包靠制度,每学期进行管制刀具排查不少于三次;学校相当重视对学生进行防溺水平安教化,层层签订责任书,联系有关村庄加强水域巡查监管,建立了老师包靠制度,落实了有关人员,预防学生溺水事故发生。

  (四)食品卫生平安:学校建立了相关规章制度;严把食堂从业人员资格、健康体检、食品选购、存储管理、加工流程、餐具消毒等关口;严格执行食品留样制度;建立传染病防控工作预案,开展预防传染病教化并落实相应的防控措施。

  (五)交通平安:学校重视对学生进行交通平安教化;严格落实校车管理职责;学校加强对校车驾驶员、随车照管人员的教化培训和管理考核,与随车老师签订责任书;常常对校车运行状况进行检查;建立了校车平安应急预案;建立完善了校内车辆管理制度。

  二、发觉的主要平安隐患有:1、上级派来的保安不到岗。2、学校房屋部分门窗破损。3、部分灭火器压力不足。4、校门前没有人行横道线,限速标识和限速带须要安装。5、学校监控覆盖面不全。三、整改措施和时限1、本周接着向上级反映保安不到位的问题,同时加强对顶岗老师和值班老师的教化、管理和检查。2、本周始修缮房屋和门窗,同时加强对全体师生的应急演练和教化。3、3月14日之前把压力不足的灭火器全部充压、修整。4、3月5日在学校门口两侧划人行横道线,3月14日前安装限速标识和限速带。5、3月8日前再安装3个监控头,达到16个,基本达到校内全覆盖。学校平安风险评估报告2一、基本状况:东山中学共有教职工64人,在校学生578人。分三个年级、13个教学班,其中七年级4个班,八年级5个教学班,九年级4个教学班。

  二、平安隐患排查整治及平安风险预警分析状况1、校舍平安(1)女生宿舍部分窗户老化,易脱落风险分析:由于木窗老化,玻璃易脱落,脱落后简单损害到师生,存在平安隐患。经评估分析该风险点可控。整改措施:一是视察运用,刚好解除极易脱落的钢窗、玻璃,教化师生通行时留意平安。二是下学期新的'学生宿舍楼将投入运用,原有宿舍楼将进行整修。(2)女生宿舍住宿拥挤,女舍楼梯间狭窄风险分析:学生上下楼梯或在宿舍休息时存在平安隐患,经评估该风险可控。整改措施:一是教化学生上下楼梯时遵守秩序,宿舍内要常常保持通风通气;二是宿管员、巡查人员、值周老师、班主任要加强监管。2、交通平安(1)收放课外假,非法营运学生的现象很突出;风险分析:乘坐私人营运微型车,平安系数低,风险大,超员现象突出,有较大平安隐患,经分析评估,该风险不行控。激励学生进行举报,同时与相关部门联系,争取联动。(2)学校地处交通要道边,校门刚好位于下坡处。风险分析:校门经过的车辆较多,且多为大型运输车辆,学

  生上下学(特殊是周三、周五寄宿生集中回家的时候)有较大平安隐患,经分析评估,该风险不行控。

  上下学时支配值日老师值班,同时与相关部门联系,争取联动。

  3、在建工程平安学校正在建设学生宿舍楼,由于场地缘由,无法做到100%的与教学区有效隔离。风险分析:工地人员、车辆均经由校门进出,存在平安隐患,经评估该风险可控。整改措施:一是教化学生上下课遵守秩序;二是巡查人员、值周老师、班主任、门岗、保安要加强监管;三是要求施工方严格执行学校的相关规定。4、学校因为种种缘由,没有专职保安。我校又地处村庄中,外来流淌人口较多,人员困难,社会闲杂人员常常无故进入校内,存在严峻的平安隐患。经评估该风险不行控。学校多次申请,但因为资金问题,2名专职保安迟迟无法到位。5、假期平安问题。学校平常注意对学生平安意识培育,尤其是对用电、防火及游泳方面的平安意识教化;在主要河流、池塘岸边直立有平安警示标识牌。但由于学生中留守儿童较多,假期基本都是处于“放

  羊”状态,所以仍旧存在较大的平安隐患。经评估该风险不行控。处理方案:尽量与家长保持联系,每次放假前均进行平安教

  化,避开平安事故的发生。总之,由于我校学生人数多、寄宿生比例大,部分设施老旧,

  虽学校高度重视,想方设法解决,但仍存在着诸多平安隐患。在今后的工作中,学校将健全制度,与相关主管部门主动协调,争取把各种担心全因素一一解除,确保学生的人身平安,为学生的健康成长、欢乐学习创建良好的环境!

  

篇二:2022年安全风险评估报告

  2022年食品安全风险评估工作报告

  2022年食品安全风险评估工作报告1全年来,县食品药品监管部门积极有序开展了一系列餐饮服务食品安全监管

  工作,取得了一定成效。但从全州的食品安全形势来看,整体质量管理水平还不高,还存在着一定的安全风险,餐饮服务食品安全风险不容忽视,现就餐饮服务环节食品安全风险进行评估以下:

  一、餐饮服务环节食品安全风险信息餐饮服务环节的食品安全风险信息主要________于餐饮服务食品安全日常监督、检验检测、基层报告等途径。通过日常监督检查发现一部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄,从业人员流动性大;清洗消毒设备配置率较低,特别是小型餐馆和小吃店,忽视食品安全问题。二小型及其以下餐饮服务单位多为家庭式经营、经营场所小、流动性大、功能分区达不到要求,不具备《食品经营许可证》发放条件,现根据“三小”条例完成备案登记。三烧烤店普遍存在常将肉串烤制半熟、售卖时再加工,生食品、半成品和成品混放,易造成二次污染。此外,烤制食品时间短,中心温度可能达不到杀菌的温度,容易引发食源性疾病等风险,暂无报告。二、餐饮服务环节食品安全风险点及风险程度综观整个餐饮服务环节,按照区域分,风险点主要在乡镇、学校周边和建筑工地;按照主体分,风险点主要在学校食堂、群体性自办宴席、建筑工地食堂、烧烤店;按照环节分,风险点主要在管理制度、原料采购和加工制作;按照食品品种分,风险点主要在冷食类食品、野生菌等。可以看出餐饮服务环节食品安全风险点和风险程度为:一是部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄,从业人员流动性大;(一般风险)二是烧烤店加工操作环境差,食品在储存、加工等过程中发生交叉污染;(中等风险)三是小餐饮加工操作环境差,食品在储存、加工等过程中发生交叉污染;(严

  重风险)四是误采、食用不认识的野生菌;(严重风险)三、餐饮服务环节食品安全风险防控对策和措施根据上述情况,建议消费者、餐饮单位和监管部门采取以下对策和措施,消

  除或降低食品不安全导致的风险隐患,坚决防控食品安全事故发生。(一)消费者。1。就餐前要注意查看食物感官性是否异常、是否新鲜、是否烧熟煮透。2.不采、食用不认识的野菜、野生菌等,慎重选择高风险食品。(二)餐饮单位。1.加强烧烤、冷食类食品制作过程的危险因素进行控制,保持加工操作环

  境清洁,避免食品在储存、加工等过程中发生交叉污染,防止环境中细菌对食品的污染。

  2.严把加工制作关,不得加工制作野生菌,严格按照《餐饮服务食品安全操作规范》的要求加工制作食品,烧熟煮透。

  (三)监管部门。1.将预防有毒野生蘑菇中毒的宣传工作与食品安全日常监管工作相结合,通过播放公益广告、印发宣传材料、开展专家访谈等形式,大力宣传食用野生蘑菇风险,重点宣传误采、误食有毒野生蘑菇带来的严重后果,提示广大群众勿采、勿食、不买、不卖不明品种野生蘑菇。2.监管务必做到痕迹化。在日常监管中一定要留下监管痕迹,这样在非常时刻至少还可以证明我们去工作了,要求了。若餐饮单位不按照法律法规和我们要求的去做,出了问题,到时我们“渎职”的风险可能就会小一点。

  所有快乐中最伟大的快乐存在于对的沉思之中。悉心整理助您一臂

  2022年食品安全风险评估工作报告2在生活中,我们会遇到各种各样的人,有的让我尊敬,有的让我佩服,有的

  让我感动,有的'让我难忘,有的让我叹息,有的让我思念而总有一个人,让我无法忘记她,这个人虽然很平凡,但是她的言行举止处处透露出善良。

  那天下午,天空失去了往日的宝石蓝,变成了阴暗的灰色,肯定不久就会有一场暴雨来袭。我朝着外面焦急地望着,心中充满了自责,要是当时能听妈妈的,我也不至于在这儿不知所措。等到放学的时候,一个个雨点都已经从天上跑下来了,把地面弄得湿漉漉的,我只能踩着泥水冲入雨阵之中。等我跑出校门,正在向家的方向前进时,一个温柔的声音在我身后响起,我回头一看,原来是我最好的朋友。可能是因为我们两个同名不同姓的缘故,我和她除了回家之外,别的时间都在一起,可以说是形影不离。听到她的声音后,我看到她手里拿着一把伞,于是,就连忙跑到她的伞下。她看到我这副落汤鸡的模样,忍不笑出了声,我看到后,就对她说:你别嘲笑我了,虎落平阳还被犬欺呢,想不到你还嘲笑我。她听了,跟我解释说:好,我不笑了,你看看你,全身上下都湿透了,你先擦擦脸吧,要不然会被冻感冒的。说着,她从口袋里拿出纸巾,正要给我擦,我连忙从她手里夺回纸巾,自己擦了起来。她见我擦完了后,并对我说:走,我们回去吧。我连忙拦住她:走?去哪呀?当然是送你回家了,你不会是想跟我一起回我家吧?当然不是,只是我家离你家比较远,你送完我之后,你再回家,那时候都已经晚了,你爸爸妈妈不会担心你吗?不会的,我跟他们解释就好了。她冲我微微一笑,说道。好了,我们快走吧。在回家的途中,她有意将伞向我这边倾斜,我发现后,把伞向她那边一推,说道:这伞怎么歪了,要不我来拿吧。她知道被发现了,说道:不用。到家后,我对她说:我到家了,你也赶快回去吧,别让你爸爸妈妈担心你。好,再见。我望着她渐渐远去的背影,对她喊到:谢谢你。

  那一刻,我的心中充满了两种情愫,一种是感动,一种是敬佩。

  有取有舍的人多么幸福,寡情的守财奴才是不幸。简单易用轻享办公

  

篇三:2022年安全风险评估报告

  生产安全事故风险评估报告

  评估单位:单位负责人:评估人员:评估日期:二零二X年二月

  生产安全事故风险评估报告明编制说明

  根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全

  监管总局令第88号)和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

  (GB/T29639-2013)等有关规定,公司根据企业生产的实际情况,对生产过程

  中存在的危险因素和事故风险进行分析、评估,通过对危险因素分析和事故

  风险评估,查找生产过程中潜在的危险、危害因素,分析可能造成生产安全

  事故的触发条件,为编制生产安全事故应急预案提供技术支持。公司成立了

  以总经理为组长的生产安全事故风险评估小组,在应急预案编制前,对各类

  危险因素、生产安全事故的类型、原因、事故易发生的场所、事故发生的

  征兆进行分析和评估,为编制应急预案采取防范措施和应急救援措施获取

  详细的第一手资料。

  参加事故风险评估人员名单

  序姓名

  职务

  号12

  工作部门

  签字

  345678910

  生产安全事故风险评估报告1.总则1.1评估目的生产安全事故风险评估是生产安全事故应急预案管理工作的重要环节,是应用安全系统工程及安全控制论的原理和方法,查找、分析和预测系统存在危险、有害因素及可能导致的事故危险、危害后果和程度,提出合理可行的应急救援对策和措施,保证事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援工作,控制或消除事故,最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等后果,并在事故后尽快恢复正常的生产经营活动。1.2编制原则生产安全事故风险评估报告是对生产经营单位生产过程中危险、危害等风险因素评估过程和结果的总体描述,是提供安全生产管理和风险决策的重要依据。报告的编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。1.3编制依据《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号(2014)《中华人民共和国突发事件应对法》国家主席令第69号(2007)《中华人民共和国消防法》国家主席令第6号(2008)《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令第4号(2014)《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号(2011)《河南省安全生产条例》(2010第32号公告)《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》(国办发20131101号)国务院安委员办公室《关于加强安全生产应急管理工作的通知》(安委办2015H1号)

  《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局令第88号

  《危险化学品目录》(2015年版)

  《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009

  《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009

  《风险管理风险评估技术》GB/T27921-2011

  《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》GB/T29639-

  2013

  2.生产经营单位基本情况

  2.I生产经营单位基本信息

  公司,组建于年月日,位于

  路。公司注册资金

  万元,总

  占

  地亩,建筑面积

  m2o

  生产厂区分布情况:

  。

  公司拥有高素质的精英管理团队和员工队伍人,其中管理人员:人,

  作业人员:人。主要生产多个品种、多个规格等系列产品,主要产

  品:

  。

  公司位于路,距公安消防支队米,距市医院公里,距区政府公里。

  2.2生产经营单位危险有害因素辨识情况

  2.2.1自然环境有害因素分析

  自然环境危险、有害因素主要包括雷击、地震、洪水、强降水、大雪、

  大风自然灾害。

  1.雷击

  雷击具有高压电、高电流、垂直破坏度大等特点。建筑物如果无可靠

  的防雷设施,可能发生雷击事故,引起火灾、人身伤亡事故或设备事故。

  2.地震

  发生地震、地质灾害可对建筑物、设备造成危害,进而威胁人身安全。

  较强的地震可能造成建筑物、起重等设备的破坏。3.洪水如果遭遇百年不遇的洪水灾害,洪水水位超出警戒水位发生洪灾,洪水

  将过侵入厂房、配电室、仓库,可能造成建筑物及设备设施、电气损坏或原材料、产品损失。

  4.强降水强降水发生后,由于工厂或园区排水系统出现问题,将会在工厂内部滞留大量雨水,若雨水侵入厂房、配电室、仓库,可能造成建筑物及设备设施、电气损坏或原材料、产品损失。5.大雪长时间大量降雪造成大范围积雪成灾,严重影响甚至破坏交通、通讯、输电线路等生命线工程,长期积雪还会对钢结构厂房等建筑物产生影响,严重时可能压垮建筑物,造成坍塌事故。6.大风突然刮起的大风,可造成工厂房屋屋顶损坏,刮起的屋顶造成其他建筑物损坏或造成人员伤亡;也可造成通讯、输电线路损坏造成大面积停电或线路短路引发火灾事故。2.2.2生产过程中存在的危险、有害因素分析参照《企业伤亡事故分类》(GB6441-1986)(按事故类别和职业病类别进行分类)的分类方法,综合考虑其引起事故的先发诱导性原因、致害物、伤害方式等,本公司在生产经营过程中存在着以下危险、有害因素:火灾、爆炸、中毒、触电、机械伤害、起重(电梯)伤害、机动车辆伤害等危险、有害因素。1.火灾危险性分析

  (1)生产经营过程中存在火灾事故的风险,如:电气设备过载、电线短路引发电器火灾事故;

  (2)甲苯等危险化学品管道、阀门发生泄漏,遇明火会引发火灾事故;(3)配电室、电控制柜、电缆夹层等由于电气老化,绝缘不好,电流过载,短路等也会发生电气火灾事故;(4)原材料、包装物、产品生产厂房、仓库等因火种管理失控、电气事故引发可燃物火灾事故;(5)检修过程中未按规定办理《动火作业许可证》,违反动火作业规程,引发火灾事故。2.爆炸危险性分析(1)甲苯管道、阀门质量低劣、安装存在缺陷发生泄漏,泄漏的甲苯遇火源发生火灾事故,在空气中的浓度达到爆炸极限时,遇到火源可引发爆炸事故的风险;(2)甲苯储罐质量、未定期检验、受火焰烧烤有引发储罐爆炸的风险;(3)压力容器(空气储罐)因设备缺陷或超压发生压力容器爆炸事故。3.危险性分析甲苯是一种易燃易爆、有毒危险化学品,在生产过程中甲苯泄漏、爆炸,工艺管道泄漏等突发事故可造成这一人员急性甲苯中毒4.触电伤害危险性分析生产过程中使用的电气设备由于接地不良、设备漏电、违规作业,存在触电风险。如电气线路及电源开关等老化、绝缘不好,手动电动工具绝缘不好或作业人员注意力不集中违章操作,可能导致出现作业人触电伤亡。5.机械伤害风险分析机械设备安全防护设施不全,运动部件、工具、加工件直接与人体接触

  

篇四:2022年安全风险评估报告

  应急预案及风险评估资料清单

  一、请补充下列相关信息

  1、公司主要情况汇总

  表1公司基本情况汇总表

  单位名称单位地址企业性质法人代表联系电话(固话)联系人企业规模

  是否发生过历史事故

  所在市所在街道(镇)组织机构代码

  职工人数

  联系电话占地面积

  2、请提供产品方案以及原辅材料。

  表2主要产品产量

  序号

  产品名称

  实际年产量物态t/a

  包装形式

  储存方式

  运输方式

  最大储存量(t)

  储存地点

  1

  234

  表3项目原辅材料使用表

  序号

  物料名称

  实际年用量最大储存量(吨)物态

  包装储存运输形式方式方式

  储存地点

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  表4主要生产设备

  序号123456

  名称

  规格、型号工艺参数(操作温度、压力)

  数量

  3、请明确项目生产工艺的反应条件。

  生产线

  表5生产工艺情况表

  生产工艺名称反应条件(包括温度、压力、是否易燃易爆)

  涉及到高温高压、易燃易爆的反应设备各有几套(高温指工艺温度≥300℃,高压指压力容器的设计压力p≥10.0MPa)

  4、请提供储罐参数、围堰参数。

  表6储罐参数一览表

  材料名称

  数量

  单个容积(m3)

  直径(m)

  高度(m)

  储罐类别

  储存地点

  表7围堰参数一览表

  围堰项目长度(m)宽度(m)高度(m)是否有雨、污排水切换阀

  5、项目指挥机构组成

  24小时值班联系电话(固话):___________

  表8内部应急人员职责、姓名、电话清单

  姓名

  公司职责

  应急预案职责总指挥副总指挥

  综合协调组组长组员组员

  应急保障组组长组员组员

  应急抢险组组长组员组员

  医疗救助组组长组员组员

  环境保护组组长组员组员

  电话

  6、企业的应急措施和预防措施有哪些?有哪些备用的设备和设施?

  (请根据实际情况删减增加)

  表9企业应急设施

  应急物资和装备名称

  个人防护装备器材

  消防设施

  堵漏、收集、器材

  应急监测设备

  泄漏报警装置

  应急救援物资

  救援防护设备

  医疗支持设备

  消防水池、事故池

  类型数量

  防护服、防化服防护靴不锈钢复式冲淋器灭火器消防水炮消防地栓消防泡沫

  栓消防泵黄沙围堰物料暂存

  罐可燃气体探测仪可燃气体检测仪

  消防水带消防水枪防护面罩护目眼镜防毒口罩空气防毒呼吸器隔热防护

  服应急车辆急救箱应急事故池(集水

  池)消防水池

  用途

  存放位置

  (1)污水处理相关负责人、联系方式

  管理责任人

  联系方式

  ①污水排放口

  应急责任人:

  安全员:

  ②应急池

  应急责任人:

  安全员:

  (2)应急物资负责人

  责任人:

  安全员:

  7、公司应急池是否配置相应的管网,消防废水如何进入应急池,应

  急池内废水如何进入废水处理系统(自流进入还是使用泵抽)。

  8、企业是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议(包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况)。

  二、请提供以下资料1、请提供项目原有环评报告、批复以及验收资料(电子档)。2、请提供原有应急预案报告以及应急预案备案(电子档)。3、请提供项目最近一次安评报告(电子档)。4、请提供项目危废协议、安全设施竣工验收批复、消防验收意见、最近一次消防检查意见、安全生产许可证、重大危险源备案。5、是否通过地方政府组织的企业安全生产标准化考评验收,取得安全生产许可证。若有,请提供。6、请提供厂区平面图(cad版本),并在附图中标出消防设施分布(消

  防栓、灭火器、监控摄像头)7、企业雨水、污水收集排放管网图。污水与园区污水管网的连接位置,应急物资分布图,企业内部紧急逃生示意图。

  以上资料为项目编制初期需提供的资料,烦请尽快提供,以便项目的顺利进展,有问题请随时与我联系,谢谢!

  

篇五:2022年安全风险评估报告

  安全生产风险评估报告

  1企业基本情况1.1企业概况

  XX有限公司成立于2013年10月,公司位于XX园区9号,占地面积100亩,于2014年7月开工建设,2015年12月竣工并投入生产,2017年4月通过竣工验收。公司主要从事各类ST钢排钉,直排钉,特种钢钉等系列产品的研发与生产。现已形成1.5万吨/年ST钢排钉,直排钉,特种钢钉的生产能力。

  ⑴企业名称:XX有限公司⑵法定代表人:XX(3)生产地址:XX园区9号⑷行业类别:机械制造⑸组织机构代码:078892619⑹企业规模:小型企业⑺产品方案:ST钢排钉,直排钉,特种钢钉⑻设计能力:1.5万吨/年⑼劳动定员:180人1.2主要建设内容

  项目建设内容为生产车间、办公楼、库房和污水处理站。其中,生产车间包括制钉车间、抛光车间、热处理车间、表面处理车间;库房包括原材料和成品库房。项目建设内容详见表1-1。

  表1-1项目建设内容组成表

  工程分类

  项目名称

  建设内容

  主体工程

  制钉车间

  抛光车间热处理车间

  主要建设内容为碳钢盘条拉丝设备,包括大拉、中拉和精拉共40台建洗钉滚筒28台

  托瞿式回火炉2台和井式退炉12台

  公辅环保工程

  表面处理车间供水

  供电厂废水站

  滚镀流水线4条;表面处理流水线4条园区供水

  园区供电设计规模为50nVh,处理全厂生产废水

  储运工程

  原材料库房产品库房

  面积1279m,用于原料的储存

  2

  面积1187m,用于产品的储存

  其他

  办公楼

  办公楼面积6000m2

  1-3项目周边环境尖系

  项目位于XX经济开发区中部,建设用地占地约120亩。本项目厂址北侧紧邻

  XX食品厂,北侧500m处为XX堰水库;西北侧70m处为XX有限公司,西侧一路之隔

  为原XX有限公司;南侧110m处为原XX发电项目;东侧紧靠山坡高差50m项目距西北

  侧园区安置小区约560m南面1.8km处为XX。项目地理位置图见附图1,项目外环境尖

  系见附图2。

  表1-2项目外环境矢系及主要环境保护目标表

  保护对象名称

  与项目距离方位

  (m

  涉及人数

  性质

  XX有限公司XX食品厂

  紧邻

  北

  紧邻

  北

  20

  现有企业

  30

  现有企业

  XX水库XX有限公司

  500

  北

  /

  水库

  170

  西北

  30

  现有企业

  园区安置小区XX县城

  560

  西北

  300

  居民

  4200

  西

  2万

  城镇

  XX江

  南

  1.4项目总平面布置

  1800

  /

  地表水

  厂区整体呈三角形,其中污水处理站位于厂区西北侧,便于与园区污水管网的接

  入;生产区位于厂区中部,自北向南依次为热处理车间、包装车间、抛光车间、表面处理

  车间和制钉车间;产品库房和原材料库房位于厂区东侧,紧邻包装车间和制钉车间;办公区位于厂区南侧,靠近园区道路,方便人员岀入。厂区分区明确,总图布置见附图

  3o

  1.5生产基本情况

  1.5.1主要原辅材料及能耗

  主要原辅材料消耗情况详见下表

  「3所示。

  辅材料一览表

  序号

  项目

  名称

  年粹量

  规格

  来源

  1

  原料

  45#、55#15150含碳量<1.35%

  外购

  锯末、稻900t/a

  外购

  淬火油

  100t/a

  润滑油

  外购

  金属粘连3t/a

  溶剂:乙酸乙

  外购

  硫酸锌

  113.1

  含硫酸锌5%

  外购

  氯化锌

  50t/a

  〒业品

  外购

  氯化钾

  709.4

  丁业品

  外购

  2

  辅料

  邻氯苯甲

  118.2

  〒业品

  外购

  盐酸200t/a

  36%

  外购

  氢氧化钠60t/a

  〒业品

  外购

  碳酸钠

  30t/a

  T业品

  外购

  磷酸三钠10t/a

  T业品

  外购

  润滑剂

  30t/a

  主要含肥皂、

  外购

  水

  3

  36750rr/

  /

  3

  能源

  电

  1432万

  /

  园区供应园区电网

  1-5.2主要生产设备

  天然气2200n3/a

  /

  园区供应

  主要生产设备详见下表1-4所示。

  序号

  设备名称

  1水冷大拉4连罐(减

  2水冷中拉4连罐(减

  型号DGS-800CXDGS-800CX

  表1-4主要生产设备一览表

  数量

  单位

  备注

  4

  台

  6

  台

  3精拉3连罐(后桥)

  DGS-400CX

  12

  台

  4

  托棍式4#炉

  SB009-300kW

  2

  5

  滚镀流水线

  12"线x80kW

  4

  6

  713制钉机

  TZL20X4.5kW

  100

  7

  排钉机

  TZL20X1・

  80

  25kW

  洗钉滚铜8

  1-1.5t

  28

  9普通大拉4连罐(后

  DGH-400X

  4

  10普通中拉5连罐(后

  DGH-400X

  4

  11

  水箱拉丝机

  20m

  10

  12

  排钉机

  LHPZG15t/h

  12

  13

  压扁机

  GL400

  12

  14

  并线机

  MF325/4

  6

  15

  井式退炉4#

  TML-12

  12

  16表面处理流水线

  17

  电动升降机

  10t/h

  4

  ZB3A-20

  3

  18

  输送机

  UHT-3

  2

  19

  电动叉车

  1rrii

  4

  20

  消防设施

  RP2R01-20

  1

  21

  检测台

  2

  22

  烘干机

  2

  23

  透显测试仪

  1

  24

  厚度测试仪

  1

  25

  层压机

  1

  26咼低压供电糸统

  各1

  台

  台

  台

  台

  台

  进口附

  台

  台

  台

  台

  进口附

  台

  台

  台

  条台台

  台套台台台

  台台

  套

  1-5.3地形、地貌XX域受米仓山、大巴山构造控制,地势由东北向西南倾斜。北部横亘着海拔

  1000米以上的X乂山岭呈北、北东弧形走向,最高处XX主峰1377.5m。XX一线以南为

  低Lh深丘区,Lh区多呈现桌状及台附状,沿江可见冲积阶地,最低处XX溪口海拔353m

  整个地貌由低L1J和深丘及河谷平坝构成。

  XX在大地构造上属扬子准地台之四川中台坳,从地质力学观点看,

  XX属

  我国东部巨型新华夏系第三沉降带四川盘地的丿11西褶带和川中褶带。以

  XX向

  斜为界,其西北为川西褶带,其东北南为川中褶带。总的看来,构造较为简单,由宽缓的

  褶皱一一背斜和向斜构成,以北东和北东东向为主。

  1.5.4气候、气象特征

  XX属中亚热带湿润性季风气候区。冬暖夏热,日、年较差较小,

  年平均气

  温为16.6C,极端最高气温为39.2C,极端最低气温为-4.6C;无霜期平均为288天;年平均

  雨量为996.8mm季候雨多集中在夏季;县境日照充足,日照时数年平均为1395h;历年平均风速1.8m/s,主导风向为西北风。苍溪总体气候特征为:冬季寒冷,少雨干燥,多寒

  潮,春季温暖,多干旱,夏季火热,雨水集中,伏旱突出,秋季阴雨多O

  1-5.5水文特征

  XX水资源丰富,江河纵横。全县有嘉陵江和东河两大主要河流,插江、深沟河等12条较大支流“九曲回肠”结成河网以及180多条涓涓细流呈树枝状分布全县的溪沟,共长648km绝大部分河流属嘉陵江干流及其支流东河水系,仅县境东河、毛溪河等属嘉陵江另一支流渠江水系。县境内嘉陵江干流流域面积619平方公里,长约103km°

  县境内嘉陵江支流东河水系流域面积954.4平方公里,插江流域面积392.4平方公里,渠江水系流域面积395.6平方公里。江河过境水流总量达228.96亿立方米。

  经幵区的纳污水体为嘉陵江。嘉陵江从XX县XX乡流入XX,绕县城后于涧溪口

  流入XX县境,XX内长103km为流经县境第一大河。多年平均流量为

  619nVs,折合年水量195亿m,多年平均径流深为288.4mm,枯水期流量112nVs,水量丰

  富。嘉陵江XX段水质条件好,可全年连续供水,水源可靠。嘉陵江经开区段水体功能为

  发电、航运、工农业用水、纳污、泄洪等。

  1.5.6生态资源

  XX森林植被种类繁多,已发现乔木46科,122种;灌木39科,78种;草本植物

  23科,47种。其主要植物①乔木树种有:柏树、马尾松、植木、榜树、枫杨、枫香、白

  杨、朿槐、炮筒、香樟、斑竹、慈竹等;②灌木树种:马桑、黄荆、杜鹃、蔷薇、悬钩子

  等;③藤本植物:猫猴桃、葛藤、葡萄等;④草本植物:白茅、巴茅、狗尾草、蕨类;地

  被植物以苔鋅、地衣为主。

  XX拥有丰富

  的野生花卉资源,主要有野生玫瑰、越级、野樱花、桃花、具有观赏价值的成片树林及兰花等花卉资源。

  XX野生动物资源较为丰富,现存兽纲动物13科21种,属国家保护的有猫猴、水

  獭、大灵猫、穿Lh甲、林麝、豹等,主要分布在西、北部低中LU林区。鸟纲21科48

  种,属国家保护保护的有红腹锦鸡、鸳鸯、苍鹰、隼等。爬行纲2科43种;两栖纲3科40

  种,有国家保护动物大鋭,集中分布在插江支流及所属的雍河小溪沟内;昆虫纲50科

  3000多种。

  县域动植物资源种类繁多,生物资源丰富。森林植被繁茂,雪梨、猫猴桃和三尖杉是

  苍溪名果和特有珍贵经济林木。有粮食作物17类140个品种,烟、麻、椒、杂等经济作

  物10类64个品种,以及各种蔬菜和食用菌等。动物资源品种较多,有15类39个品种。

  鱼类有7目16科10亚科115种,同时有野猪、豹、狐、猴、等100余种野生生物资源。

  2事故风险识别

  2.1主要事故风险源

  2.1.1危险源与风险分析2.1.1.1危险源:主要危险源为危险化学品、触电、火灾、机械伤害、自然灾害、环境污染(环境保护应急预案已在环保局备案)等。2.1.2主要危险因素分析2.121触电事故危害分析

  电气设备因维护、保养不当,安全管理不严,非电工作业人员装修电器设备和线路,违反操作规程,检修前不按电级悬挂标志牌制度等极易发生触电事故。

  2.1.2.2火灾爆炸事故危害分析

  电器短路等均可引发火灾爆炸。塑料原材料是易燃品与火能燃烧并能发出有害气体,因此存放时必须远离火源。

  2.1.2.3机械伤害事故危害分析

  机械、输送传送带等设备的外露传动部分防护装置不健全或有缺陷,不按操作规程操作,不按规定正确穿戴劳动防护用品发生绞伤事故。

  2.1.2.4自然灾害事故危害分析

  暴雨、大风、暴雪等自然灾害严重影响安全生产,给公司的公共财物、机械设备等造成损坏、人员造成伤亡、甚至停电、停产

  (1)地震

  强烈地震能对建(构)筑物、设备和管道造成破坏。(2)雷击

  建筑及机械设备缺少防雷电设施避雷设施接地不良或放静电接地电阻过大,就有可能遭受雷电侵袭破坏,电器设备火灾爆炸、人身伤害等。

  (3)气温

  在咼温环境下,生产人员在咼温环境中易出现操作失误。严寒有可能导致设备、管道、阀门冻坏破裂,并造成冻伤。

  (4)风

  室外高大设备若基础固定不牢靠等因素,遇强风可能造成高大设备倒塌,人员作业时受到危害。

  (5)暴雨夏季时节,往往伴有暴雨,造成公司内排水沟满顶溢水,长后护坡塌方,直接威胁车间内设备财产和人员的生命安全。本公司涉及的事故风险主要有触电、火灾、机械伤害、自然灾害、环境污染等3.事故风险防范措施3.1事故风险管理

  我公司自建成投产以来,未发生过火灾、泄露、地质灾害等风险事件,项目现由应急

  指挥部负责突发安全事故的应急处置。

  为减少风险事故的发生,目

  前我公司已做到:

  (1)总平图设计按照建筑设计规范进行设计,严格控制各建、构筑物之间及其与公

  路及周围敏感点的安全防护距离。

  (2)加强安全事故风险预案制定和演练。为加强对安全风险事故的有效控制,降低

  事故危害程度,制定应急救援预案,成立应急救援领导小组和指挥部。

  (3)配备必要的安全风险事故应急物资。

  (4)项目涉及的危险化学品主要氯化锌、乙酸乙酯、盐酸、氢氧化钠和天然气。为了降低我公司运营过程中的环境风险,危险化学品库房做防渗处理,设置两个盐酸储罐(一备一用),并在储罐旁设置一座15rm的应急池。

  (5)项目消防工作依托当地消防站。同时,我公司按照《建筑灭火器的

  配置设计规范》等相矢规范、文件要求,配置消防沙、干粉灭火器、消防斧头、消防钩、消防铲等各类消防灭火应急器材,且按照国家有尖消防安全的规定,定期检查维护各类消防器材。

  (6)加强对项目职工的教育培训,实行上岗证制度,增强职工风险意识,提高事故自救能力,制定和强化各种安全管理、安全生产的规程,减少人为风险事故的发生。(7)应急培训。每年对应急组织全体成员进行一次培训,新加入应急救援组织的人员及时进行培训。3.2触电事故风险防范措施(1)严格遵守电气作业安全的有尖规章制度,提高作业人员的操作水平。

  (2)不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。(3)使人体不能触及或接近带电体。首先,将人体可能触及的电气设备的带电部分全部圭寸闭在外壳内,并设置闭锁机构,只有停电后外壳才能打开,夕卜壳不闭合送不上电。对于那些无法用外壳封闭的电气设备的带电部分,采用栅栏门隔离,并设置闭锁机构。将电机车架空线这种无法隔离的裸露带电导体安装在一定高度,防止人无意触及。(4)设置保护接地。当设备的绝缘损坏,电压窜到其金属外壳时,把外壳上的电压限制在安全范围内,防止人身触及带电设备外壳而造成触电事故。(5)在供电系统中,装设漏电保护装置,防止供电系统漏电造成人身触电或引起瓦斯及煤尘爆炸事故。

  (6)采用较低的电压等级。对那些人身经常触及的电气设备(如照明、信号、监控、通信和手持式电气设备),除加强手柄的绝缘外,还必须采用较低的电压等级。

  (7)维修电气装置时要使用绝缘工具。如绝缘夹钳、绝缘手套等。3.3火灾事故风险防范措施1、健立健全消防管理、保养制度;2、强化工作人员消防意识,建立消防人员编制;3、经常开展防火宣传工作教育,发挥群防群治的作用;4、加强对每个部门的防火管理,消除火灾隐患,落实岗位防火责任;5、制定明确的防火责任制度,防火岗位责任制度,消防管理制度和安全

  防火操作规程;6、及时按时进行维护、保养各类消防设施设备和器材;7、加强重点区域防火检查,预防重大火灾,减少发生火灾的危险性,避免损失;&定期开展消防培训和消防演习工作,加强消防技能训练,加强义务消防员处置突发

  事件能力和对火灾造成的危害认识性3.4机械伤害事故风险防范措施

  1)检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后,必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕,试运转前,必须对现场进行细致检查,确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时,严禁有人留在设备内进行点车。

  2)炼胶机等人手直接频繁接触的机械,必须有完好紧急制动装置,该制

  动钮位置必须使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到;

  机械设备各传动

  部位必须有可靠防护装置;各人孔、投料口、螺旋输送机等部位必须有盖板、护栏和警示牌;作业环境保持整洁卫生。

  3)各机械开尖布局必须合理,必须符合两条标准:一是便于操作者紧急停车;二是避免误开动其他设备。

  4)对机械进行清理积料、捅卡料、上皮带腊等作业,应遵守停机断电挂警示牌制度。

  5)严禁无尖人员进入危险因素大的机械作业现场,非本机械作业人员因事必须进入的,要先与当班机械作者取得联系,有安全措施才可同意进入。

  6)操作各种机械人员必须经过专业培训,能掌握该设备性能的基础知识,经考试合格,持证上岗。上网作业中,必须精心操作,严格执行有尖规章制度,正确使用劳动防护用品,严禁无证人员开动机械设备。

  3.5自然灾害事故风险防范措施

  自然灾害”通常有地震、泥石流、台风、洪水等突发性灾害等。人们还无法阻止自然灾害的发生,但是完全可以根据自然灾害发生的规律和特点,米取积极有效的措施,尽量地减少损失。

  1、雷电灾害防范(1)雷电天气时,要留在室内,并矢好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内°(2)不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器,不宜使用水龙

  (3)雷雨时,切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,应远离电线等带电设备或其他类似金属装置。

  (4)减少使用固定电话和手提电话。(5)据有尖专家介绍,出现雷击事故后,最好对被击伤者进行口对口人工呼吸。2、地震灾害防范

  (1)、地震时避于桌下,背向窗户,并用书包保护头部。(2)、地震时如在室外,应远离建筑物。(3)平时进行防震演练。(4)如果地震后被埋在建筑物中,应该做到的是:①尽量把双手从压埋物中抽出来,挪开脸前胸前的杂物,消除口鼻附近的尘土,露出头部保持呼吸通畅。②避开身体上方不结实的悬挂物或其他危险物。③搬开身边可搬动的碎砖瓦等杂物,扩大活动空间。注意,搬不动时千万不要勉强,防止周围杂物进一步倒塌。④设法用砖石、木棍等支撑残垣断壁,以防余震时再被埋压。⑤不要随便动用室内设施,包括电源等,也不要使用明火。⑥闻到煤气及有毒异味或灰尘太大时,设法用湿衣物捂住口、鼻。⑦利用一切可用的东西,如敲击物体等发出求救信号,等待救援。不要盲目乱喊,保持体力。⑧要尽量向空气通畅(有光亮)和有食

  物的地方移动,以备长时间坚持,保持体力,等待救援3、暴雨洪水灾害防范(1)受到洪水威胁,如果时间充裕,应按照预定路线,有组织地向Lh坡、高地等

  处转移;在措手不及,已经受到洪水包围的情况下,要尽可能利用船只、木排、门板、木床等,做水上转移。

  (2)洪水来得太快,已经来不及转移时,要立即爬上屋顶、楼顶、大树、高墙,做暂时避险,等待援救,不要单身游水转移。

  (3)发现高压线铁塔倾倒、电线^<垂或断折,要远离避险,不可触摸或接近,防止触电。

  (4)洪水过后,要服用预防流行病的药物,做好卫生防疫工作,避免发生传染病。4、厂区护坡塌方风险防范

  (1)设立观测点和醒目的警示标志(2)建立24小时专人巡逻值班制度,并作好事故隐患巡查记录和交接班记录。(3)在厂区护坡危险地段拉起警戒线,禁止员工和其他人员进入,杜绝安全事故的发生4.现有安全生产风险防控和应急措施差距分析4.1事故风险管理制度1、事故风险防控和应急措施制度

  公司已建立相尖管理制度,如安全生产规章制度、消防安全管理制度等文件,配备有消防装置,风险防控及应急体系较为完善。

  2、环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求落实情况。

  本项目沉淀池污泥存放于危废暂存间,定期交有资质单位处理。本项目排水系统和废水处理站池体及排放管道、物料贮槽和库房、溶液中转容器、收集槽、地坪均做防渗处理。3、对职工开展事故风险和事故应急管理宣传和培训情况公司已开展对员工的宣传和培训,并开展应急演练,具有应急救援预案演练记录。4、突发安全事故信息报告制度

  公司在消防安全应急预案中己建立信息报告制度。4.2安全事故应急资源1、应急物资和装备

  企业现有应急物资和装备见表应急资源调查报告表4-1,应急物资和装备基本能够满足应急要求。

  2、应急救援队伍

  企业己建立应急救援队伍,基本能满足应急救援需求。3、与其他单位、组织签订应急救援协议、互救协议情况

  企业未与外界签订互救协议。5、完善事故风险防控和和应急措施的实施计划

  根据以上对企业现有安全事故风险防控与应急措施的完备性,可靠性和有效性的分析论证,我们找出了其中的差距和问题,并提出了需要整改的项目内容及完成整改的期限,针对需要整改的项目内容,企业分别制定了完善事故风险防控和应急措施的实施计划,具

  体如下表5-1所示

  表5-1事故风险防控和应急措施实施计划

  类别

  需要整改的项

  整改实施计划

  责任部门

  完成整改期限

  事故风险防控与应急措

  施

  危险化学品库房未设置灭火器、消防栓等消

  防设施

  应急救援物资

  按规定在发电机房生产管理部周围设置消防栓、消防沙等消防设施

  完善应急物资仓生产管理部

  库内的应急物资

  计划2017年6月计划2017年6月

  应急监测能力

  事故应急能力

  应急能力培训

  应急救援

  应急演练6.事故风险评估结论

  组织建立应急监

  测小组,配置简单

  的应急监测仪器,尽快与有资质的单位签订应急监

  生产管理部

  W+rfi-fV

  囚IzJ

  定期对应急小组

  抢修组和消防组生产管理部

  成员培训;定期对应急小组其他小组尽出快吕与+其立他讪组[织

  或单位签订应急生产管理部

  救援协议或互助

  每半年开展应急生产管理部演练

  计划2017年11月

  计划2017年6月

  计划2017年6月计划2017年6月

  本公司安全事故风险主要是危险化学品泄漏事故、废水处理系统废水事故排放、危险

  废物泄漏事故、天然气泄漏事故、触电、火灾、机械伤人事故、自然灾害事故等潜在风险

  事故。针对本项公司存在的各类事故风险,提出相尖预防及应急措施,在严格落实这些措

  施,加强生产管理的情况下,可有效避免或降低事故风险。同时,本公司项目的风险值很

  小,风险水平是可接受的。

  附图1项目地理

  17

  

篇六:2022年安全风险评估报告

  安全风险评估报告完整版

  安全风险评估报告完整版1新学期开学之前,我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查,并对

  部分隐患进行了整改,达到了开学要求。现在根据县教育局的要求,学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等5项一级指标,22项二级指标,69项评估内容进行了自查,现在把自查情况作如下汇报:

  一、自查情况(一)校园安保:学校按标准配备安保器械;上级给学校配齐配足安保人员(7人),但是这些保安都不来上班,多次向上级反映没有结果,学校只好让教师顶岗;学校在校园关键部位安装电子监控;认真落实外来人员进出校园盘查询问制度,并做好记录,禁止外来车辆入校;在学生上下学、上操、下课期间等重要时段,学校安排保安和值班人员维持秩序,保障学生安全。(二)校舍设施安全:我校校舍是1994年8月建成投入使用,部分功能室墙体出现裂纹,有的房屋门窗腐朽,维修难度大,确实存在一定安全隐患,但是学校做了大量的维修工作,并且平时加强对师生的安全教育和应急演练;教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位;消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养;消防通道、安全出口畅通;总务处加强用电、用火等的管理,每月进行两次检查。(三)师生人身安全:学校建立了完善的安全管理制度;周周开展安全教育,次次有主题;学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练;学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理;学校与辛寨镇派出所配合定期对校园门口、校园周边进行排查,到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患;学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解;学校建立了特殊群体学生包靠制度,每学期进行管制刀具排查不少于三次;学校相当重视对学生进行防溺水安全教育,层层签订责任书,联系有关村庄加强水域巡查监管,建立了教师包靠制度,落实了有关人员,预防学生溺水事故发生。(四)食品卫生安全:学校建立了相关规章制度;严把食堂从业人员资

  格、健康体检、食品采购、存储管理、加工流程、餐具消毒等关口;严格执行食品留样制度;建立传染病防控工作预案,开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。

  (五)交通安全:学校重视对学生进行交通安全教育;严格落实校车管理职责;学校加强对校车驾驶员、随车照管人员的教育培训和管理考核,与随车教师签订责任书;经常对校车运行情况进行检查;建立了校车安全应急预案;建立完善了校内车辆管理制度。

  二、发现的主要安全隐患有:1、上级派来的保安不到岗。2、学校房屋部分门窗破损。3、部分灭火器压力不足。4、校门前没有人行横道线,限速标识和限速带需要安装。5、学校监控覆盖面不全。三、整改措施和时限1、本周继续向上级反映保安不到位的问题,同时加强对顶岗教师和值班教师的教育、管理和检查。2、本周始修缮房屋和门窗,同时加强对全体师生的应急演练和教育。3、3月14日之前把压力不足的灭火器全部充压、修整。4、3月5日在学校门口两侧划人行横道线,3月14日前安装限速标识和限速带。5、3月8日前再安装3个监控头,达到16个,基本达到校园全覆盖。安全风险评估报告完整版2一、评估目的运用科学合理的危害辨识及危险评价方法,通过对公司消防工作中出现的意外有害因素严格控制,制定风险控制措施,达到消除危害,规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果,分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施,从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害,降低了消防工作作业风险。

  二、评估范围公司范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。三、评估依据1、公司安全作业操作规程和防火、灭火管理制度;2、行业的设计规范和技术标准;3、企业的管理标准和技术标准;4、合同书、任务书、公司目标中规定的内容;5、本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料四、评估方法主要采用安全检查表(SCL)、预危险性分析(PHA)、工作危害分析(JHA)等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。五、评估人员:风险评价组成员六、评估时间:20某某.3.2七、评估结果公司针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制,根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等,对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练,对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析,将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素进行了针对性评价,在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时,避免因消防设施不备用,或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位(部门)的全体干部员工的共同努力配合下,安全处和公司安全评价小组人员利用不定时现场督察,对公司各易产生易燃易爆场所(车间、装置)部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问,运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常

  演练的.符合性评价,较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。

  据公司安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出,针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范,可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态,严格落实各项控制措施,能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题,对此进行细致补充控制各项措施,继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析,共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计19项,评价出重大风险因素0项,并对中度风险的消防工作采取改进控制措施,制定了实施计划,在作业过程中始终遵循安全控制措施,从而取得了未发生任何因消防工作出现异常运行而出现的安全事故。

  

篇七:2022年安全风险评估报告

  2022年全面风险管理工作报告范文

  某某某某:

  根据某某公司关于开展某某公司2022年全面风险评估工作的通知精神,现将我公司2022年全面风险管理报告如下:

  一、公司风险防控建设工作情况

  为切实加强公司的风险管理能力,促进公司业务持续健康发展,某某年某某月,公司依据“由点到面、循序渐进、逐步深化”风险管理体系建设思路,采取“先试点,后推广”的方式,启动了全面风险管理和内部控制体系(以下简称“风险管理体系”)建设工作。在体系建设初期,即明确了董事会、监事会、经理层以及风险管理职能部门在风险管理体系中的职责,董事会负责风险管理体系的建立健全、有效实施及评价;监事会对董事会建立与实施风险防控工作进行监督;经理层负责组织领导风险管理体系的日常运行;授权纪检监察部具体组织协调风险管理体系的建立实施及日常工作,并对内部控制的有效性进行监督检查;董事会下设审计某某委员会、法律风险某某委员会,对风险管理体系的有效实施和内部控制的自我评价情况进行监督。公司聘请了专业机构作为风险管理和内控体系实施的咨询机构,在总部和各分、子公司范围内通过内控体系建设、风险识别与评估、风险防控流程梳理、重大风险应对、长效机制建立等实施步骤,全面、系统地识别公司层面、财务管控层面和业务层面关键风险,梳理重点业务流

  程,编制以业务流程为架构,风险为导向,控制活动为具体措施的业

  务流程图,促进了风险管理体系建设工作的规范化、标准化和常态化。

  为了进一步巩固和扩大风险管理体系试点阶段的工作成果,全面完成公司风险管理体系的建设任务,公司将在公司各级所属单位全面推行风险管理体系建设。

  二、2022年风险管理体系建设工作计划(一)风险管理体系建设的指导思想和工作原则

  公司风险管理体系建设按照财政部、国资委及集团公司建立风险管理和内部控制的要求,遵循公司战略目标、经营目标、报告目标、合规性目标,公司统一领导,分层管理,以控制环境、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监督为主要内容,逐步建立和完善以“组织结构科学、管理流程顺畅。制度设置规范、控制程序精细”为特征的具有中材国际特色的全面风险管理和内部控制体系。风险管理体系建设遵循以下基本原则:

  1、合规性原则。某某某部委颁布《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》是公司风险管控体系建设的理论依据和政策要求。满足合规性要求是体系建设的最低目标。

  2、重要性原则。风险管理体系应在兼顾全面的基础上,关注重要单位、重要业务、重要流程以及重要风险领域的管理和控制,对业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  3、继承性原则。风险管理体系不是摒弃公司原有的管理体制,而是依托公司管理基础,总结和继承公司行之有效的管理方法和管理经验,使得风险管控、风险防控体系与管理充分融合。

  4、效率和效益性原则。公司应秉承效率和效益相结合的原则,使风险管控体系与公司的经营规模、业务范围、竞争状况、风险承受能力等相

  适应,并且随着情况的变化不断及时地进行调整。在保证体系设计合理性的前提下,提高公司运营效率和效益。(二)风险管理体系建设的工作目标

  风险管理体系建设的工作目标是通过自上而下的方式,以统一的技术标准和模板在各所属单位建立起一套“以风险为导向、以流程为纽带、以控制为手段、以制度为保障”的风险管理体系;建立起一个“统一领导、分层管理、权责清晰”的风险管理组织体系;建立起一种“人人想风险,人人讲风险防控”的风险管理文化氛围;建立起一支“创新务实,精干高效”的风险管理队伍,保证全公司发展战略的落地和战略目标的实现。

  (三)风险管理体系建设的实施范围

  风险管理体系建设涉及公司工程业务板块、装备业务板块、新业务其它业务板块,业务范围涉及公司层面控制、财务资金管理、人事薪酬管理、工程项目管理、销售管理、采购管理、研发管理、固定资产管理等一级业务流程和二级业务流程,旨在全公司范围内建立一套“横向到边,纵向到底,全面覆盖”的风险管理体系。

  (四)风险管理体系建设的组织领导

  为了实现公司“统一领导、分层管理、权责清晰”的风险管理组织体系,公司及各级所属单位逐步设置风险管理职能部门,各个业务和管理部门设置兼职的风险管理管理岗位。在公司管理层的总体部署下,公司成立以总经理某某某任组长,副总经理某某、副总经理某某某、任副组长,公司领导班子其它成员为组员的风险管理体系建设工作领导小组(以下简称\领导小组\),领导小组办公室设在某某某部,负责具体管理实施公司风险管理体系的实施和运行。各级所属单位成立以单位负责人为组长的风险管理体系建设工作组,工作组由高管人员、风险管理职能部门成员、相关

  业务及管理部门负责人和业务骨干以及外聘咨询专家组成,具体负责本单位风险管理体系的建设和日常运行。(五)风险管理体系建设实施步骤和主要任务风险管理体系建设工作计划分为四个阶段执行:

  1、第一阶段:启动准备(2022年某某月至2022年某某月)。

  主要任务:公司及所属各级单位建立风险管控体系建设的组织领

  导机构和工作机构;公司确定外部咨询机构;所属各级单位与上级单位主管机构和外部咨询机构确定本单位风险管理体系实施的业务流程范围;在公司及所属各级单位开展风险管理体系建设实务培训。

  (1)召开启动大会(2022年某某月)。

  结合公司2022年某某某月份根据公司实际情况,研究确定《风险防控体系建设工作实施方案》,组织召开启动工作会议,大力宣传风

  险管理建设的重要作用和意义,贯彻落实工作安排,确保全员共同参与,保障对风险管理体系建设顺利开展。

  (2)了解内部管理情况(2022年某某月-某某月)。

  风险管理体系建设领导小组,通过谈话、访谈、问卷调查等方式了解公司内部风险管理现状、缺陷,在此基础上,明确部门职责和岗位工作职责,优化工作流程,完善制度措施,明确风险点和控制点,以有效防范经营风险为主要内容,提高公司经营管理水平和风险防范能力。

  (3)梳理制度,编写业务流程图(2022年某某月—某某月)公司各职能部门负责人全面梳理我公司现行的风险管理控制制度,明确部门职责和岗位工作职责,编写业务流程图,规范业务流程接口关系,并标注和描述部门风险控制点。

  (4)认真开展培训学习工作(2022年某某月—某某月)风险管理体系建设领导小组要有计划、有步骤的开展培训学习工作,首先对各职能部门负责人开展风险管理体系建设培训工作,在风险管理体系建设工作中各职能部门负责人承担相应职责并发挥积极作用;其次,在公司范围内开展风险管理体系培训学习工作,让全体员工了解风险管理、熟悉风险管理、掌握风险管理,自觉遵守内部控制的相关规定。最后,加强对内部监督检查人员进行系统培训,目的是加强内部监督检查人员的业务素质和专业知识水平能力的学习,提高监督检查质量和效率,完善内部监督检查管理机制。

  2、第二阶段:风险管理体系建设(2022年某某月—2022年某某月)

  主要任务:公司及所属各级单位制定风险管理体系建设工作方案;按照某某公司的具体要求,制订风险管理手册的标准模板;所属各级单位在外部咨询机构的现场指导下,依据公司统一下发的标准模板进行风险识别、风险评估和流程梳理,编写本单位的风险管理手册(包括风险汇总表、流程图、职责不相容岗位列表、风险控制),同时依据风险管理手册修订完善相关管理制度;所属各级单位工作组审核本单位的风险管理手册及相关管理制度后,反馈至上级单位风险管理能部门与外部咨询机构共同审核并提出修改意见;各单位严格依据修改意见修订风险管理手册及相关管理制度,并报上级单位风险管理职能部门复核。

  (1)风险管理方案编制准备阶段(2022年某某月—某某月)。①审核分析(2022年某某月—某某月)。

  一是风险防控体系建设领导办公室审核内部管理制度、分析描述管理业务流程,编制风险防控体系建设流程目录,并征求意见进行审核确认。

  二是在公司现有的组织架构和机构设置的基础上,从公司发展战略目标和总体管理目标出发,风险防控体系建设领导办公室分析内部环境五要素(组织架构、发展战略、人力资源、社会文化、企业文化)。

  ②优化绘制流程图(2022年某某月—某某月)。风险防控体系建设领导办公室依据风险防控体系建设流程目录,结合部门编写的业务流程图,绘制流程图,并对绘制的流程图进行确认。③业务评估(2022年某某月—某某月)。依据确认的流程图,对照《风险防控指引》和制度、程序,开展部门的业务现状评估工作。④明确风险点和控制点(2022年某某月—某某月)。依据访谈的结果和确认的流程图,明确业务流程中存在的关键风险点和控制点,并征求意见,进行讨论确认。⑤综合分析和评估(2022年某某月—某某月)。a、风险防控体系建设领导办公室对讨论、修改完善后的内部控制制度进行汇总、分析。b、风险防控体系建设领导办公室对公司的所有风险进行统计、分析,对重大风险制定风险控制方法、控制措施等风险应对策略。c、风险防控体系建设领导办公室对风险防控缺陷现状进行评估,出具评估报告。(2)编写《风险管理体系手册》(2022年某某月—某某月)。风险管理体系建设领导办公室根据实施阶段的成果,参照《企业内部控制评价

  指引》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制审计指引》的框架和要素,依据通过对目标的确定、风险识别、风险评估、内部监督检查等环节研究编写《风险管理体系手册》初稿。

  (3)初步验收(2022年某某月—某某月)。

  风险管理体系建设领导办公室通过专题会议,对编写完成的《风险管理控制体系手册》初稿,采取征求意见、讨论等形式,进行初步验收,提出整改建议,编制整改意见单,风险防控体系建设领导办公室对其修改并发布。

  (4)测试运行(2022年某某月—某某月)。

  ①整体测试。从2022年某某月开始对初步建立的风险管理体系进行整体测试工作,指导各单位、部门开展风险管理体系运行工作,通过大力宣传,要各个职能部门、全体员工共同参与,坚持重要性原则,突出对关键岗位、重要业务、重要流程和重要风险点的管理和控制,完成对编制完成的风险管理体系手册进行系统化运行测试工作。

  ②运行维护。根据公司信息化建设工作的实际情况,结合风险管理体系建设的目标需要,利用公司信息化的手段为支撑,强化对风险的自动控制,减少人工控制,优化自动控制和人工控制的相互制衡,结合公司信息化建设工作的情况,及时完善风险防控体系,确保风险防控体系的可靠执行和有效运作。形成制度完备、责任明确、合理分工、流程规范、制约有力、监督到位、运行有效的内部控制体系。

  3、第三阶段:整改完善(2022年某某月某至2022年某某月某某日)。

  本阶段的主要任务包括:各级单位整改风险管理缺陷,补充完善相关控制文件和制度;各级风险管理职能部门对本单位及所属单位缺陷整改情况进行跟踪,确保控制缺陷的有效整改。

  4、第四阶段:全面实施(2022年某某月起)。

  2022年某某月,公司风险防控体系进入全面实施阶段,司属各单位、部门、全体员工将按照《风险防控手册》所列出的每项内容进行规范执行。

  开展自我评价工作。开展公司内部控制体系的自我评价工作,按照公司《风险防控手册》所列全部控制措施为评价内容的基础上,对各部门提交的自我评价报告的有效性,采取询问法、观察法、重新执行法、文件检查法等方法,进行检查、测试和评价,并出具《风险管理自我评价报告》。

  (1)评价准备。其主要任务包括:制订并下发风险管理评价方案;公司某某某部(风险管理职能部门)人员与外部咨询机构组建风险管理评价联合工作组;召开风险管理评价培训会议,介绍风险管理评价工作方案、评价方法及工作底稿的填写要求,提升风险管理评价技能。

  (2)评价实施。其主要任务包括:评价工作组按照风险风管理评价工作的整体安排开展现场测试工作,填写测试工作底稿和控制缺陷汇总表,并报工作组审核;评价工作组与被评价单位沟通评价结果,提出整改建议,被评价单位依据整改建议明确整改计划,落实整改责任人和整改完成时间,填写整改跟踪表,并报中心组审核;中心组结合各单位的风险管理评价结果和公司风险管理体系整体运行情况,修改风险管理评价报告。被评价单位依据“边评价,边整改”的原则进行控制缺陷的整改。

  三、内部控制自我评价报告的编写

  评价工作结束后,公司根据风险管理评价结果,编制风险管理评价报告并向董事会、审计某某会、监事会和管理层报告。风险管理评价报告应当包含以下内容:风险管理评价工作的总体情况;风险管理评价的依据;风险管理评价的范围;风险管理评价的程序和方法;内部控制缺陷及其认定情况;

  内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施;风险管理有效性的结论。

  公司年度风险管理评价报告应于基准日后某某某个月内报出,并与内部控制审计报告同时报送。公司还需关注自风险管理评价报告基准日至风险管理评价报告发出日之间是否发生影响风险管理有效性的因素,并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。

  

篇八:2022年安全风险评估报告

  信息风险评估及应急预案

  一、风险评估:

  (一)一级风险1.重要信息系统遭到黑客袭击;2.计算机病毒破坏信息系统;3.重要信息系统遭性破坏;4.系统数据库崩溃或者损坏;5.重要信息信息系统瘫痪、崩溃,影响生产过程。(二)二级风险1.集团网站或者OA浮现非法信息和不和谐言论等;2.服务器、数据库账号、密码安全风险;3.各类信息系统及OA账号、密码安全风险,被盗用等。

  二、应急预案:(一)应急流程:

  1.有关人员发现信息类风险事件发生,第一时间报告部门负责人和信息中心负责人;

  2.有关技术人员和负责人及时赶到现场、并根据风险及故障发生严重状况,及时向集团有关部门及领导通报实情;

  3.信息技术人员针对故障和风险状况,及时开展修复和重建工作;4.故障恢复或风险解除后,系统使用恢复正常,记录故障解决单;

  5.对于故障发生因素进行分析调查,对负责人进行考核和问责(严重故障及风险事件);

  (二)具体措施:1.一级风险:黑客袭击时旳紧急处置措施(1)有关人员发现业务系统或网站内容被纂改,或通过入侵监测

  系统发既有黑客正在进行袭击时,应立即向部门、信息中心负责人通报状况。

  (2)信息系统技术人员应在三十分钟内响应,并一方面应将被袭击旳服务器等设备从信息系统中隔离出来,保护现场,并同步向有关部门负责人及领导通报状况。

  (3)信息系统技术人员负责被袭击或破坏系统旳恢复与重建工作。

  (4)信息系统技术人员会同有关调查人员追查非法信息来源。(5)信息系统技术人员组织有关调查人员会商后,经领导批准,如觉得事态严重,则立即向公安部门或上级机关报警。

  2.一级风险:计算机病毒处置措施(1)当发既有重要系记录算机被感染上病毒后,应立即向部门、信息中心负责人报告,将该机从信息系统上隔离开来。(2)信息系统管理技术人员在接到告知后,应在三十分钟内响应。(3)对该设备旳硬盘进行数据备份。用反病毒软件对该机进行杀毒解决,同步通过病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和清除工

  作。(4)如果现行反病毒软件无法清除该病毒,应立即有关部门及领

  导报告,并迅速联系有关产品商研究解决。(5)经领导批准,觉得状况极为严重旳,应立即向公安部门或上

  级机关报告。(6)如果感染病毒旳设备是中心服务器系统,经领导批准,应立

  即告知各有关部门做好相应旳清查工作。3.一级风险:软件系统遭破坏性袭击处置措施重要旳业务系统必须存有备份,与业务系统相相应旳数据必须有

  多日旳备份,并将他们保存在安全处。(1)一旦信息系统遭到破坏性袭击,应立即向部门、信息中心负

  责人报告,并将该系统停止运营。(2)信息系统管理技术人员检查日记等资料,拟定袭击来源。(3)信息系统技术人员会同有关调查人员追查破坏、袭击来源。(4)信息系统技术人员组织有关调查人员会商后,经领导批准,

  如觉得事态严重,则立即向公安部门或上级机关报警。4.一级风险:数据库损害处置措施(1)重要数据库应按双机热备设立,并至少要准备两个以上数据

  库备份,平时一种备份放在机房,另一种备份放在另一种安全旳场合。

  (2)一旦数据库崩溃,应立即启动备用系统,并向部门、信息中心负责人报告。

  (3)在备用系统运营期间,业务系统技术人员应对主机系统进行维修。(4)如果两套系统均崩溃,业务系统技术人员应立即向应急解决工作小组组长报告,应急解决工作小组如觉得状况严重,应立即向应急解决领导小组组长报告。同步告知有关使用部门暂缓使用业务系统和上传上报数据。(5)系统修复启动后,将第一种数据库备份取出,按照规定将其恢复到主机系统中。(6)如因第一种备份损坏,导致数据库无法恢复,则应取出第二套数据库加已恢复。(7)如果两个备份均无法恢复,应立即向信息中心负责人报告,并向有关厂商祈求紧急增援。

  5.一级风险:重要信息信息系统崩溃,影响生产;(1)一旦发现重要信息系统瘫痪、崩溃;应立即告知有关使用部门停止使用,并将故障状况及时报告部门、信息中心负责人;(2)信息系统管理技术人员检查系统日记等资料,立即开展系统恢复救援工作。(3)故障恢复后,重启系统恢复正常,立即告知有关使用部门,恢复系统正常使用;(4)对于故障发生因素进行分析调查,影响重大旳状况,对负责人进行考核和问责。6.二级风险:集团网站或者OA浮现非法信息和不和谐言论

  (1)一旦发现集团网站或者OA浮现非法信息和不和谐言论,有关人员应立即报告部门、信息中心负责人和分管领导;(2)按照领导规定立即删除非法信息和不和谐言论;(3)配合调查小组调查信息来源和发生通过;(4)采集系统有关日记记录,备查。

  7.二级风险:服务器、数据库账号、密码安全泄露、被盗风险(1)一旦发现服务器、数据库账号、密码安全泄露、被盗现象,有关人员应立即报告部门、信息中心负责人和分管领导;(2)通过技术手段立即修改和重置密码;(3)检查有关配备与否被更改或破坏;(4)恢复系统配备和属性等。

  8.二级风险:各类信息系统及OA账号、密码安全风险,被盗用等(1)一旦发现信息系统及OA账号、密码安全风险,被盗用,使用人员应立即报告部门、信息中心负责人;(2)信息中心技术人员获得授权后立即修改和重置密码;(3)规定账号使用者修改强密码,注意密码安全;(4)采集系统有关日记记录,备查。

  

篇九:2022年安全风险评估报告

  ***制造有限公司

  应急预案事故风险评估

  编制单位:审核人:审批人:时间:

  1

  目录

  一、评估目的.......................................................3二、评估原则.......................................................3三、评估组织.......................................................3四、评估过程.......................................................4五、事故风险辨识与评估.............................................4

  1、火灾事故分析评估.............................................42、机械伤害事故分析评估.........................................43、起重伤害事故分析评估.........................................44、有限空间事故分析评估.........................................55、触电事故分析评估.............................................56、高处坠落事故分析评估........................................57、车辆伤害事故分析评估.........................................68、防洪防汛事故分析评估.........................................69、中暑事故分析评估.............................................610、职业病事故分析评估..........................................7六、评估结果.......................................................7

  2

  应急预案风险评估

  一、评估目的

  为规范公司风险管理工作,识别和分析生产安全作业中的危险有害因素,消除或减少事故危害,确保安全作业,由公司风险评价小组进行风险评估。

  二、评估原则

  ⑴坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节,都从思想和形式上力求做到实事求是,确保评估结果的可信、可用。

  ⑵坚持发展性原则。评估不是目的,促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中,应始终以发现问题,解决问题为主要目标,建设性的开展工作。

  三、评估组织

  风险评价小组由公司主要负责人、安全生产管理人员及各部门主要负责人组成。

  风险评价小组名单

  成员

  姓名

  职务

  联系电话

  组长

  总经理

  副组长

  副总经理

  总工

  工程合约部负责人

  安全监察部负责人

  组员

  材料部负责人

  质量监督部负责人

  生产部负责人

  办公室负责人

  财务部负责人

  安全员

  安全员

  安全员

  3

  四、评估过程

  1、成立风险评估小组。2、收集分析资料、现场勘察。3、组织进行风险识别和评估。4、评估汇总交公司主要负责人批准。

  五、风险辨识与评估

  1、火灾事故分析评估(1)厨房天然气,天然气成份决定它是一种火灾危险性较大的可燃气体,属一级可燃气体。

  使用过程中稍有不慎,或管道破裂漏气就会逸散到空气中,遇到火源就可能发生火灾爆炸事故,甚至造成重大伤亡。

  (2)机修现场高浓度氧气乙炔极易燃烧爆炸,与空气混合能形成爆炸性混合其他,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。维修未按规定进行电气焊作业,电焊火花易引起易燃物质燃烧,造成火灾事故。

  (4)材料库房易燃材料物资大量集中堆放,遇明火、高热易引发火灾。(5)生产设备设施电器线路裸露或老化漏电、过载、短路等导致线路发热、燃烧,引发火灾。2、机械伤害事故分析评估

  (1)各种机械设备如:钢筋加工机械、装载机、起重机、流水线等未按操作规程违章操、无证操作。

  (2)混凝土搅拌站设备、实验设备等带故障运行,违章操作、防护装置缺失等。(3)设备的传动部位、传输装置无防护罩或防护装置缺失,未设置警示标识。(4)设备操作者未按操作规程操作、操作时站位不当、用力过大、姿势不正确、两人(含以上)配合不当,未穿戴或未正确穿戴劳动防护用品。(5)检维修过程中,未切断动力源并上锁、未悬挂“有人检修,请勿合闸”、监护不当人、员配合不当、传动部位未采取防护措施等。3、起重伤害事故分析评估(1)未编制起重机运行操作规程,起重机操作人员、指挥人员不熟悉操作规程。(2)吊件的绑扎不牢、无指挥信号工、起吊未按操作规程执行、超负荷运行。

  4

  (3)作业前未做技术与安全交底。起吊前未对吊具、吊钩进行检查。(4)起吊时未明确信号,作业区未禁止无关人员进入。(5)未定期对起重机机进行维护、保养,对轨道进行检查,及时清理杂物。(6)未做好设备运行检查记录。4、有限空间事故分析评估(1)进入有限空间作业,未严格执行操作票制度,未进行气体检测。(2)未提供符合要求的通风、照明等安全防护设施和手套、口罩等个人防护用品。(3)未制定有限空间作业操作规程。(4)进入有限空间作业必须系好安全带,至少有一人进行监护。(5)未严格控制个人入罐、入主机、高温密闭区域及有毒气体区域的工作时间,导致因长时间持久作业而发生中毒窒息事故。(6)监护人未履行监护职责,中途离开。5、触电事故分析评估(1)配电系统及线路未定期检测、元器件和线路老化,造成人员触电、设备损坏、电气火灾。(2)电气作业工具、仪器仪表使用前未检查、未定期检测,绝缘部分受损。(3)使用的设备设施未按要求做接地保护。(4)电气箱(柜)、照明线路及灯具电源开关、电气元件、插座损坏、电线老化破损。(5)振捣棒或其他小型电动设备及电动工具未定期检测进行绝缘检测、电线老化破损、绝缘受损。(6)电工作业人员无证上岗,人员违章操作,监护不力、操作失误。6、高处坠落事故分析评估(1)患有不宜从事高处作业病症的人员参加高处作业。(2)高处作业未系好安全带、正确着装。(3)平台、走道、脚手架上堆放的物件超过允许载荷。(4)高处作业人员未佩戴工具袋,大工具系保险绳,传递物品时随意抛掷物件。(5)高处作业切割的工件、边角余料等未放置在牢靠的地方或未用铁丝扣牢并有防止坠落的措施或废料未及时清理放置地面。(6)高处作业随意攀爬;坐在平台空洞边缘、骑坐在栏杆上,躺在走道或安全网内休息。

  5

  (7)酒后高处作业。(8)使用不合格的登高工具。7、车辆伤害事故分析评估(1)日常维护保养差,带故障行驶,车辆指示灯、倒车喇叭等不完好。(2)道路通行状况不良,缺少必要的道路安全保护措施。道路湿滑、路面状况较差。视线不佳(未注意视觉盲区、夜间行驶)。(3)遇自然灾害天气:大雾、雨雪恶劣天气。(4)无证驾驶,疲劳驾驶、酒后驾驶、误操作、违章驾驶。(5)超长、超高、超宽、超载运输。(6)生产区域道路未进行人、车分流划分和标示。(7)原材料、产成品进、出厂上、下磅称环节,装载机在料仓倒车环节观察不够,人员配合、指挥不当等。8、防洪防汛事故分析评估(1)济南市属于温带季风气候,夏季多雨。(2)搅拌站地坑:搅拌站传送带所在位置为本厂较低位置,对产品生产起到至关重要的作用,当发生水害后,首先须确保搅拌站不进水及设备完好。(3)流水线:本厂管片流水线摆渡坑位于车间较低位置,内有摆渡车及多种电器元件,遇水会发生设备损坏,无法继续生产,必须保证车间内不进水及设备完好。(4)钢筋加工车间:本厂加工车间,有大量机械设备,遇水会引起触电事故和机械损坏。必须保证车间内不进水及设备完好。(5)厂内其他地基:本厂区域面积大,厂内地基高低亦有差别,汛期期间,可能因汛发生塌陷坑洞的现象,造成人员坠落溺水。(6)防洪防汛应急救援物资如:水泵、铁锹、雨衣、沙袋等配备不足。

  (7)厂内排水系统不畅通,未在雨季来临之前进行全面检查。

  9、中暑事故分析评估(1)未为作业人员提供必要的防护用品和防暑药品及清凉饮料。如正气水、风油精、淡盐水、绿豆汤等,一旦发现职工中暑,未能及时组织救治和报告。

  (2)作业环境温度超过35摄氏度时,未调整作息时间;高温天气未及时停止露天作业。

  6

  (3)生产现场未根据场地和生产需要设置相应的遮阳休息场所。(4)未对身体状况不适合在高温天气露天作业的人员调离生产现场。(5)防暑降温保健知识宣传不到位。10、职业病事故分析评估(1)机电设备存在有害、有毒物的跑、冒、滴、漏,污染环境,且通风、排毒、降噪、隔离等技术性措施不到位。(2)现场易产生粉尘、焊接弧光、噪声等有害因素,监测不到位。(3)未配备齐全的个人劳动防护用品,未合理安排员工休息。(4)高温季节未合理安排生产,避免高温作业施工,并配备相应的防暑用品以防中暑等职业病危害因素的发生。

  六、评估结果

  经过全面系统的评估,公司存在的主要危险有害事故因素为:火灾、机械伤害、起重伤害、有限空间、触电、高处坠落、防洪防汛、防暑、车辆伤害、职业病。

  7

  

篇十:2022年安全风险评估报告

  CMM安全风险评估报告

  内部公开

  1方案安全性评估

  1.1架构安全性

  填写说明:(用替换)

  IT产品名称

  XXX系统(多个产品请自行增加列)

  平台架构

  □Web□Notes□软件包□C/S□其它:____

  Web系统在逻辑上应采用三层架构(表现层、业务逻辑层、

  数据层),表现层不允许直接访问数据库,只能通过中间层

  访问数据库;非Web系统在逻辑上同样应采用三层架构(客□符合□不符合□不涉及或平台保证

  户端、服务端、数据库),客户端不允许直接访问数据库;□例外:_______

  特殊性说明:NotesB/S应用、无数据库应用、存量应用除

  外【Must】

  开放内外网访问的IT应用系统必须做到“内外信息分离”,

  外网用户与内网用户必须通过不同的Web服务器登录系统,

  供Internet访问的Web服务器放入DMZ区,供内网访问的Web□符合□不符合□不涉及或平台保证

  服务器放入公司内网,禁止内外网共用一台Web服务器

  【Must】

  数据库服务器不能进入华为DMZ区【Must】

  □符合□不符合□不涉及或平台保证

  应用系统中如果涉及机密信息对外网开放,需要和内网访问□符合□不符合□不涉及

  部分使用不同的数据库实例;【Should】

  除对Extranet开放的应用外,系统配置管理界面要确保只能□符合□不符合□不涉及或平台保证

  通过内网访问;【Should】

  对系统架构安全性的补充说明

  1.2安全检查要素

  填写说明:(用替换)

  检查要素

  检查项

  结果

  内网普通应用及机密应用认证最低应采用“用户名+静态口令”

  身份认证

  方式;从外网访问的Web应用,认证方式最低为“用户名+静□符合□不符合□不涉及

  态口令+随机码”或“用户名+静态口令+登录锁定/自动解锁机

  制”;【Must】

  对绝密系统中绝密部分的访问应采用双因子认证或生物认证,□符合□不符合□不涉及

  9/9/2022

  未经许可不得扩散

  第1页,共7页

  CMM安全风险评估报告

  内部公开

  访问控制9/9/2022

  并限定可以登录的机器和IP,如果无法满足,应使用跳转方式经过双层认证登录(第一层通过SGD、ITOC、VPN、远程桌面等认证,第二层通过应用本身认证);【Should】

  如果数据库集成Windows域帐号对应用进行认证,授权须控制到Schema级别,该集成账户不允许具有整个实例的权限,且该□符合□不符合□不涉及账户不能用于启停数据库服务;【Must】

  对内网开放的应用默认不对公司外人员开放,对公司外人员开□符合□不符合□不涉及

  放访问权限须经业务部门审批;【Should】

  IT应用如果自带认证模块,则口令的设置在系统实现上必须支持执行以下规则的密码配置:

  1)密码长度可配置,至少8位;

  2)混合字母、非字母(数字、标点符号、特殊字符),混合

  至少两种非字母字符;

  □符合□不符合□不涉及

  3)不含用户ID;4)密码有效期不超过180天,否则密码必须失效5)不允许使用最近5次用过的密码;6)密码初始化强制要求用户修改,否则密码强制失效;【Must】

  用户口令在传输过程中必须加密;对Web类应用,如果不能通过配置服务器证书并启用HTTPS实现,则必须在设计方案中实□符合□不符合□不涉及

  现;【Must】

  用户口令必须单向加密存储,应用系统和数据库口令必须加密□符合□不符合□不涉及

  存储;【Must】

  非匿名访问的所有系统应提供登陆锁定机制,参数可配置或满

  足部署规范要求(登录尝试次数<=15,锁定时间>=5分钟,自□符合□不符合□不涉及

  动解锁);【Should】

  非匿名访问的系统须提供超时自动退出的功能,参数可配置或□符合□不符合□不涉及

  满足部署规范要求(超时时间<=30分钟);【Must】

  机密级及以上系统应在用户界面显示用户上次成功登录时间。□符合□不符合□不涉及

  【Should】

  绝密系统不允许进入外网;【Must】

  □符合□不符合□不涉及

  信息根据其密级(外部公开/内部公开/秘密/机密/绝密)在网络层(内网/外网/VPN)的开放范围是否符合应用开发与部署安全技术规范要求;【Must】

  □符合□不符合□待评审/审批

  □不涉及

  信息根据其业务领域(研发/非研发/通用)在网络层(研发区/□符合□不符合□不涉及

  未经许可不得扩散

  第2页,共7页

  9/9/2022

  CMM安全风险评估报告

  内部公开

  非研发区/VPN)开放的范围是否符合应用开发与部署安全技术□待评审/审批

  规范要求;【Must】

  Web类应用不允许跨边界防火墙(即跨不同的网络区域,如:□符合□不符合□不涉及

  DMZ、内部服务器区、用户区)开启文件共享;【Must】

  通用类IT应用、对Internet开放的应用以及对Extranet开放的应

  用在设计时要避免产生存在信息传递的隐通道,限制草稿、附□不存在隐通道

  件等功能的启用,如果必须实现存在隐通道的功能模块,必须□存在无日志隐通

  对用户、行为以及内容进行详细记录供日后审计;通用类IT道:_____________________

  应用,要求对上传/下载附件是可控或可审计的;对Internet开□存在有日志隐通

  放的应用以及对Extranet开放的应用,要求对录入的文本内容、道:_____________________

  上传/下载附件都是可控或可审计的;防止隐通道的方案设计,□不涉及或平台保证

  须遵循《隐通道安全管理规定》;【Must】

  IT应用须对所有用户或客户端提交的对象进行验证,包括但不

  限于用户名框、口令框、URL地址栏、下拉框、文本输入框等,

  以防止注入类及跨站类攻击,包括但不限于SQL注入、XPath

  注入、LDAP注入、命令/代码注入、CRLF注入、跨站脚本攻

  击、恶意文件执行(本地/远程文件包含)等;无论对象是采用□符合□不符合□不涉及

  Get方式还是采用Post方式提交,必须对用户的输入进行合法性

  验证,无论客户端是否验证,服务器端均需要进行验证,验证

  方式应包含但不限于:数据类型、数据范围、字符长度等属性

  

篇十一:2022年安全风险评估报告

 平安消费风险评估报告范本

  目录平安风险评估小组成立通知(2)消费平安事故风险评估报告明编制说明(3)消费平安事故风险评估报告(3)一、评估目的(3)二、评估原那么(3)三、评估组织(3)四、评估过程(4)五、风险评估范围(4)六、危险辨识(5)七、评估结果(11)1、火灾(11)2、机械伤害(11)3、触电伤害(12)4、自然灾害(12)八、预防控制措施(13)九、评估结论(13)XXXXXXXXX有限责任公司文件关于成立平安风险评估及应急资调查小组的通知

  安〔20__〕10号

  公司各单位:

  为了贯彻落实《中华人民共和国平安消费法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命平安,减少财产损失,使事故发生后可以快速、有效、有序地施行应急救援,根据国家平安消费监视管理总局发布施行的《消费平安事故应急预案管理方法》〔国家安监总局令第88号〕和河南省《消费平安事故应急预案管理方法》施行细那么〔豫安委[2022]第15号〕、《河南省突发事件应急预案管理方法》豫政办〔20__〕141号的相关要求,公司成立平安风险评估及应急资调查小组。

  组长:XXX

  副组长:XXXXXX

  成员:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  特此通知。

  XXXXXXXXXXX有限责任公司

  20__年11月10日

  消费平安事故风险评估报告明编制说明

  根据《平安消费法》、《消费平安事故应急预案管理方法》〔国家

  平安监管总局令第88号〕和《消费经营单位消费平安事故应急预案

  编制导那么》〔GB/T29639-20__〕等有关规定,公司根据企业消费的实

  际情况,对消费过程中存在的危险因素和事故风险进展分析

  ^p

  、评估,通过对危险因素分析^p

  和事故风险评估,

  查找消费过程中潜在的危险、危害因素,分析^p

  可能造成消

  费平安事故的触发条件,为编制消费安

  全事故应急预案提供技术支持。公司成立了以总经理为组长的消费

  平安事故风险评估小组,在应急预案编制前,对各类危险因素、生

  产平安事故的类型、原因、事故易发生的场所、事故发生的征兆进

  行分析^p措施获取

  和评估,为编制应急预案采取防范措施和应急救援

  详细的第一手资料。

  消费平安事故风险评估报告

  一、评估目的

  消费平安事故风险评估是消费平安事故应急预案管理工作的重

  要环节,是应用平安系统工程及平安控制论的原理和方法,查找、

  分析^p险、危害

  和预测系统存在危险、有害因素及可能导致的事故危

  后果和程度,提出合理可行的应急救援对策和措施,识别和分析^p生

  产平安作业中的危险有害因素,消除或减少事故危害,确保平安作

  业并保证事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援工作,控

  制或消除事故,最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等

  后果,在事故后尽快恢复正常的消费经营活动。为此由公司风险评

  价小组进展风险评估。

  二、评估原那么

  ⑴坚持客观公正原那么。在组织评估和撰写评估报告等各个环节,都从思想和形式上力求做到实事求是,确保评估结果的可信、可用。

  ⑵坚持开展性原那么。评估不是目的,促进应急管理工作的开展

  和完善才是目的。评估过程中,应始终以发现问题,解决问题为主

  要目的,建立性的开展工作。

  三、评估组织风险评价小组由公司主要负责人、平安消费管理人员、总务处、消费处、保卫处等各部门主要负责人组成。

  风险评价小组

  四、评估过程

  1、成立风险评估小组

  2、搜集分析^p

  资料、现场勘察

  3、组织进展风险识别和评估

  4、评估汇总交公司主要负责人批准

  五、风险评估范围

  评估范围主要围绕消费经营活动开展,主要包括公司在消费经

  营过程的消费工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险

  级别和分析^p

  。

  六、危险辨识

  七、评估结果主要危险有害因素为:火灾、机械伤害、触电伤害等。1、火灾

  事故类型

  根据引发火灾爆炸事故的原因和条件分析^p火灾爆炸事故的原因主要有两大类:

  ,可能造成发生

  (1)电器设备及电线打火、发热引起火灾事故:设备安装违犯操作规程未按要求接地、电器控制箱清理不及时、锯沫刨花未按要求堆积码放。

  (2)锯床加工过程当中不当摩擦发热引起火灾事故:未按要求检查机器设备、过载使用设备等。

  (3)人为因素引发的火灾爆炸事故:违犯操作规程、违章安装电气设备、违章使用明火作业、检修现场违犯平安管理规定等。

  (4)客观因素引发的火灾爆炸事故:雷击、设备、材料质量、引发的火灾事故。

  危害程度分析^p

  :

  公司消费过程中,维修过程或使用到产生明火散发的设备〔焊机、气焊、角磨机等〕,易造成火灾的发生,设备使用电气设备也存在火灾的发生隐患,假设发生火灾,将会在一定范围内影响消费和公司财物的平安,造成一定的财产损失,危机人身平安。

  2、机械伤害

  消费过程中使用的机械设备,如机械设备的切割部分、转动部分、皮带传动部分假设没有防护罩或防护罩损坏或检修拆下防护罩,未及时恢复,对设备操作不熟悉,操作人员平安意识淡薄精神不集中,这时由于设备高速运转,可能对作业人员造成机械伤害。

  事故类型

  对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具的不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等,均有可能造成机械伤害。机械伤害类型包括夹挤、碾压、剪切、切割、或刺伤、摩擦或磨损、飞出物打击、碰撞或跌落等。

  危害程度分析^p

  在消费现场所有转动机械处,在运行或检修过程中,均可能造成机械伤害事故。

  机械伤害事故危害程度:撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害,会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折,工件飞出,打击致伤,。3、触电伤害消费过程中由于电气设备的大量使用,假设这些设备保护接地不好或者失效、漏电等,可能导致设备带电,会导致操作人员触电,发生触电事故。事件特征〔1〕触电是指电流通过人体,人体直接承受电流能量将遭到电击;〔2〕电能转换为热能作用于人体,致使人体受到烧伤或灼伤;〔3〕人体在电磁波照射下,吸收电磁场的能量也会受到伤害等。〔4〕触电事故的特点是事故发生突然、时间短、后果严重。危险性分析^p使用电开工器具时,电开工器具外壳漏电。电气设备外壳漏电。电灯开关、插座破损,带电部分外露。员工劳动保护使用不恰当。带电作业。临时用电使用的设施、设备不符合要求。在电气设备的检修和维护过程中,缺少电气危险警告标志。检修、检查或操作过程中无视平安措施。4、自然灾害洪水、地震、龙卷风等自然灾害危险。事故类型防汛事故指因暴雨、洪涝等引起的造成人员伤亡或财产损失的事故,主要包括暴雨、洪涝等事故类型。

  危险程度分析^p暴雨、洪涝事故是常见的事故,暴雨、洪涝事故,将有可能造成重大人员伤亡和财产损失。通过对消费全过程危险因素的辨识和评价,将防汛列为公司消费平安的重大危险因素。八、预防控制措施1、通过本次评估结果,要求公司各级指导、各部门要坚持“预防为主”的原那么,搜集消费平安方面的信息,及时做好预防工作。2、要加强平安检查工作,特别是日常的平安检查工作,并做好平安查记录。3、定期检查消防设施,发现问题及时处理,保证消防器材完好有效。加强劳保用品管理,进入重大危险区域必须佩带劳保用品。4、加强对人员的平安责任教育,使其熟悉管理制度和平安规程,掌握控制事故发生的方法、相应的急救措施和各种详细管理要求等。5、建立健全信息反响系统,各级指导和平安管理部门要定期召开安全例会,定期检查岗位监控防范和应急救援工作情况,分析^p可能出现的新情况、新问题,积极采取有效措施,加以改进。九、评估结论通过对安阳市揽羽模型有限责任公司评估,本公司属于人员密集型小微型消费企业,公司存在和潜在的较大的事故风险主要有火灾。假设平安管理失控发生火灾,影响宏大,因此其危险及危害因素更加值得关注。在消费经营过程中存在的危险因素和事故风险是:火灾、触电、机械伤害等危险、有害因素。火灾事故的危险为主要的危险因素,尤其是火灾带来的危险最为严重。

  为贯彻落实“平安第一、预防为主、综合治理”的平安消费方针,必须按照《平安消费法》和《消费平安事故应急预案管理方法》,进一步加强应急管理工作,由公司主要负责人组织有关人员认真编

  制消费平安事故应急预案。在消费平安事故应急预案的编制过程中,编制人员要根据事故风险评估结果,采取有效的平安预防措施和应

  急救援措施,最大限度地减少消费平安事故,防止次惹事故的发生,确保公司员工人身平安和公司财产平安。

  二0一八年十一月十八日

  

篇十二:2022年安全风险评估报告

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  企业风险评估报告分析范本

  企业风险评估是对所的风险管理初始信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行的风险评估,企业的风险评估是什么内容?了企业风险评估报告给大家,欢送阅读!

  为进一步深入了解并掌握企业的生产及开展现状,确保生产源头质量平安,找出企业在生产质量管理中存在的薄弱环节和平安隐患,以其加强监管,强化生产质量管理,提高企业质量管理水平,确保生产质量平安。

  一、风险评估的主要目标

  通过对生产企业的风险评估,找出企业开展中存在的潜在危险及影响企业生产质量的关键环节,提高对生产企业的监管效能,强化监管人员对主要环节的监督力度,提升生产企业的质量意识和平安意识,促进企业建立完善的质量管理体系,从而确保生产的科学性、有效性和针对性,提高企业依法生产的主动性、自觉性和自律性。

  二、风险评估内容

  物料管理

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  1、简述各品种所用原辅料及内包装材料供给商资质、审计情况(如是否进行审计、供给商是否合法等);详述原辅料、内包材的变更是否进行了相关的备案和研究工作;并由企业提供原辅料、内包材的变更的时间的说明。

  2、不合格物料处理情况

  3、是否有原辅料变更情况,如果有,原辅料变更是否按规定进行三、工艺用水管理清洁

  消毒一般区:一般区总体管理情况:生产设备运转情况:

  QA履职情况:人员情况:

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  灯捡环节人员休息间隔和灯捡废品处理情况:灭菌环节控制参数及灭菌柜运转情况:一般区管理,是否存在非生产:物料暂存是否存在污染或交叉污染风险:一般区进入洁净区物流通道控制情况:药品原辅料进入洁净区的过程控制情况:药品外包装材料进入洁净区前的处理情况:水质在线监测和定期检测情况:

  制水系统清洗消方法、频次及记录情况:制水及水的储运过程控制情况:压缩空气

  所有计量衡器、仪器、仪表校验情况:洁净区:

  洁净区消毒使用的消毒剂:洁净区消毒的周期:

  洁净区消毒是否按规定定期进行:洁净区的温湿度是否与生产品种相适应:洁净区与非洁净区的压差是否符合规定:

  不同级别、功能的洁净区之间的压差是否符合规定:人员进入洁净区的净化是否符合规定:

  物料进入洁净区的防污染设施是否符合规定:人流物流通道是否能够有效分开:

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  洁净区是否采取了有效的人员控制措施,效果如何:洁净区地面、顶棚、墙壁是否符合规定:洁净区照明是否符合规定:

  洁净区内有否与生活用品等无关的物品:四、文件管理1、SOP、P订立的合理性;生产环节、质量控制环节是否有章可循2、文件变更是否有书面的控制程序;发生变更时是否按规程进行;3、是否有偏差的管理规程,出现偏差时是否按规程进行。六、验证管理1、企业今年的验证总方案和验证进行情况说明2、验证方案2.1是否按品种进行产品的工艺验证2.2验证方案的设计是否有可行性2.3是否按验证方案执行验证过程

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  3、控制参数验证3.1验证过程操作程序中使用的重要质量控制参数有无验证数据支持3.2验证过程设备标准操作规程中使用的重要质量控制参数有无验证数据支持4、灭菌设备验证4.1灭菌验证是否认期进行4.2是否进行微挑战实验4.3最冷点是否确认,重现性如何4.4装载方式是否经过验证、批准4.5实际生产装载方式是否与验证一致4.6验证用感温探头是否经校准,并在校验周期内

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  5、水系统验证5.1水系统验证是否认期进行5.2取样规程订立是否合理5.3验证过程中是否所有的取样点都能取全5.4制水系统及管路的清洗消是否按规定周期定期进行5.4消毒周期、消毒效果、消毒方式是否证确定6.空调系统验证6.1空调净化系统是否认期进行再验证,验证的合理性如何6.2是否对高校过滤器进行检漏6.3是否认期清洁,定期更换初效过滤器

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  6.4是否按规定对中效过滤器进行清洁更换6.5空调净化系统是否认期维护、保养

  6.6局百下风速是否符合规定6.7空调设备所用的仪表、测试仪器一览表及检定报告6.8监测操作是否按规程进行7、工艺验证7.1是否按规定定期进行产品的工艺验证7.2工艺中的重要参数是否有验证支持7.3制剂从配液开始至灌封、灭菌结束的时限是否经过验证确定7.4实际生产中是否有超过验证时限的,如果有企业是如何处理的?7.5是否对工艺验证的结果净选统计分析,并根据分析结果作出工艺验证的结论8、设备“清、洗、消”验证8.1设备是否按规定定期进行“清、洗、消”验证

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  8.2清洁剂、消毒剂的选择和是否经验证确认8.3消毒周期、消毒方式是否经验证确认8.4验证过程中使用的验证方法是否合理8.5取样方法和取样部位是否合理9、验证结果确实认9.1各项的验证是否对验证结果进行确认9.2验证结果是否经数据分析确定七、生产管理1.文件记录的管理1.1生产工艺、岗位操作法、标准操作规程是否根据相关的法规、标准进行修订1.2批记录是否记录及时、真实、完整、准确,能全面反响生产过程

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  1.3各种附加记录是否能及时、真实、准确、完整的记录2.生产管理2.1是否严格按处方进行投料,2.2辅料的使用是否合理2.3是否严格执行工艺2.4药液用除菌过滤器的使用和管理是否按规定进行2.5直接接触药液的介质如压缩空气是否经处理2.6生产过程中使用的软管是否有清洁、消毒的操作规程;并能按规程进行操作2.7企业是否明确规定哪些情况的半成品和成品可以返工,返工是否经质量部门的批准2.8各工序是否进行物料平衡和偏差处理

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  2.9关键生产设备和生产环节是否发生变更,假设变更是否履行变更程序

  八、质量管理

  1.质量部门是否于生产部门,并有充足的权利行使职责。3.1检验所用的试剂、试药、标准品等是否与生产的品种相适应

  

篇十三:2022年安全风险评估报告

 个人风险评估报告范文2022

  1.个人风险评估报告范文2022

  一、做好保密风险评估的重要性。我公司是专门的秘密载体印制企业,所以,保密工作是重中之重。众所周知,国家秘密一旦泄露,后果不堪设想。为切实有效地保护国家秘密.必须事先做好保密风险评估报告,让保密工作有的放矢。随着现代科学技术的发展,信息化程度越来越高,保密工作已成为企业的中心工作之一。在信息化条件下,保密工作既是一项复杂的系统工程,同时也是关系到企业的正常工作是否能够顺利进行的重要因素。保密风险评估是保密工作的重要组成部分。保密风险评估要坚持实事求是的原则,深入调查研究,全面掌握保密风险因素及其影响,进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题,在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案。保密风险一词包括了两方面的内涵。其一,风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响;其二,这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象,它可用概率表示出现的可能程度,但不能对出现与否做出确定性判断。从而可知,风险因素、风险事故和影响密切相关,它们构成了企业保密风险

  存在与否的基本条件。因此,要真正领悟企业保密风险的本质,就必须弄清这三个概念及其相互联系。

  简单概括而言:风险因素引起风险事故,风险事故导致对企业带来不良影响。

  二、首先肯定已有的优良保密措施,并提示要更加自觉地做实做细,发扬光大。

  在我公司,秘密载体生产场所实行全封闭管理,设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库,共五个独立的工作部门。成立专门的保密管理领导小组(简称保密组)。有关秘密载体的印制工作:包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的生产场所内进行,使用全国统一的票据防伪专用品,各工序均由保密管理领导小组指定专人负责。

  1、公司专设保密印刷车间及保密室。涉及保密的印刷资料由保密印刷车间专门承印,并由保密组指定印刷人员专门负责,其他人员未经允许不得入内。

  2、保密室具备防盗、防火、防潮、防鼠功能;配备防盗门、窗;配备双锁、密码锁铁柜,用于存放保密资料。

  3、承接印刷国家秘密载体业务时应由专职业务人员按照规定统一编号登记。不准随便互相转手,不准随便抄录或翻印秘密以上文件。

  4、凡秘密业务,实行数字化管理,生产部下达红票。秘密印刷业务的原稿、样张、打样纸必须数字准确,不得乱放或遗失。如果在生产过程中发现数字缺少,要及时查找并

  查明原因,同时立即向公司保卫部门报告。在找到丢失品前,有关人员不得离开工作场地,若一时无法找到,须经领导批准后方可离开。

  5、保密车间、库房在下班前,必须将门室关好锁好,下班后一般不准随便打开工房门。

  6、工作在保密岗位上的人员是工作的需要、单位的重托,在一定时间一定范围内知悉的保密事项,只能用于生产,不能向外泄露,不得对外从事技术服务。必须妥善保管生产工艺、生产记录及其他各种保密资料,不得丢失泄密,不在报刊杂志上报道保密事项,不得把秘密资料传送到QQ空间、微信朋友圈或微博等。

  7、职工调离工厂或调岗,应将自己保管的保密资料上交,不得带走或留存。公司可以对其U盘等存储介质进行检查。

  8、为进一步贯彻落实涉密岗位责任制度,公司正在与涉密员工磋商签订《保密协议》。

  9、公司已经召开保密工作会议,对进一步开展保密工作做出全面部署,已经形成《会议纪要》。

  10、设计室是保密要害部门。计算机系统由专人管理,配备好防范设施,涉密文件的打印需用专用磁盘由专人负责。

  11、特营原辅材料的采购,必须根据委托合同,由业务部门按采购计划,报总经理及保密组确认后,下达给采购、仓库、财务等部门执行,以便对特营原辅材料进行监管。

  12、特营原辅材料存放于专用仓库,有专职仓管员进行日常管理,落实防盗、防火等安全措施,确保物资安全。

  13、公司设立专门的成品仓库,配置专职保管员,要求成品仓库的账簿应记录完整,详细真实,并妥善保管。

  14、建立健全秘密载体残次品的管理制度,由专职管理员对废残次品的品种、数量、质量、发生工序及原因等资料做好真实详细的记录,存档保管。

  15、建立健全监控设施运行记录,对监控记录资料进行妥善保管和存档。

  16、监控室由专人管理,其他任何人未经允许不得进入。17、监控室专管人员不得擅离岗位,更不得使用监控设施进行游戏、娱乐等活动。18、监控室专管人员要密切观察各布防区域的情况,如发现异常,必须及时汇报。19、一切从事秘密载体印制的员工应无犯罪记录,品德作风正派,并必须如实向人事部门申报本人及家庭,并交验有关的合法证件。三、存在的风险因素。(一)保密工作团队上的问题:1、领导保密意识尚不够敏感;2、保密教育不经常、保密知识缺乏;3、保密组织的任务分工不明、对保密形势的估计不准确;4、专项检查不到位、安全隐患排查不彻底;

  5、保密员队伍建设还须加强;6、工作思路缺乏创新、工作缺乏协同合作。(二)保密工作环境上的问题:1、可能在设备设施上泄密;2、可能在计算机系统上泄密;3、可能在生产及学习训练过程中泄密;4、职工跳槽频繁;5、在物流中泄密风险较大。四、对主要泄密事故的分析评估。如果企业的核心资料外传,甚至落入竞争对手手中,则企业很可能在竞争中失败。所以,保证企业的核心资料不被泄露是保证企业在竞争激烈市场立足之本。对于企业重要数据泄密的途径,可以归纳为七点:(1)笔记本电脑等移动终端遗失或失窃;(2)跨部门或跨计算机的数据转移以及外来计算机非法侵入;(3)存储介质随意使用;(4)网络外发程序,如发送电子邮件、QQ信息、微信等;(5)打印、复印以及光盘刻录;(6)数据非法二次转播;(7)OA等移动办公终端对于办公系统的接入。所以,要有的放矢地开展保密工作,堵塞泄密途径。五、进一步加强保密工作的措施:

  近几年来,随着信息技术的飞速发展,现代办公设备逐渐走进了企业的日常工作,保密工作面临着一种全新环境;保密工作面临的形势日益严峻。

  

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